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Última atualização realizada em 28/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: TONIN & TONIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5785 Data de lançamento: 27/08/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM LOGO DA ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM FIXADOS NOS VEICULOS DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2711/2015. 680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM LOGO DA ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM FIXADOS NOS VEICULOS DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2711/2015. 680,00
27/08/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 680,00
22/12/2015 Pagamento de Empenho 5785/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004149 680,00
TOTAL 680,00 680,00 680,00
SALDO A PAGAR 0,00