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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SIDNEI VALENÇA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5859 Data de lançamento: 31/08/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015, CONTRATO Nº39/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2774/2015.(ENS. FUND.) 2.608,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015, CONTRATO Nº39/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2774/2015.(ENS. FUND.) 2.608,96
31/08/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 2.608,96
10/09/2015 Pagamento de Empenho 5859/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000406 2.608,96
TOTAL 2.608,96 2.608,96 2.608,96
SALDO A PAGAR 0,00