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Última atualização realizada em 28/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5869 Data de lançamento: 01/09/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 09/2015, FONE (55)3796-1020. 980,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 09/2015, FONE (55)3796-1020. 980,38
01/09/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 980,38
01/10/2015 Pagamento de Empenho 5869/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003974 980,38
TOTAL 980,38 980,38 980,38
SALDO A PAGAR 0,00