| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 5881 | Data de lançamento: | 01/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº36/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 2792/2015. | 7.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº36/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 2792/2015. | 7.520,00 | ||
| 29/10/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 7.520,00 | ||
| TOTAL | 7.520,00 | 7.520,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.520,00 | |||