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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DANUBIA DUARTE SILVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6066 Data de lançamento: 09/09/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 20 A 25/09/2015, PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITA SUAS COM TEMA: INTRODUÇÃO AO PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS, CFE. REQUISIÇÃO ADIANTAMENTO Nº60/2015. 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 20 A 25/09/2015, PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITA SUAS COM TEMA: INTRODUÇÃO AO PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS, CFE. REQUISIÇÃO ADIANTAMENTO Nº60/2015. 500,00
09/09/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 500,00
17/09/2015 Pagamento de Empenho 6066/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000009 500,00
06/10/2015 DESPESA REALIZADA A MENOR -252,14
06/10/2015 DESPESA REALIZADA A MENOR -252,14
06/10/2015 DESPESA REALIZADA A MENOR -252,14
TOTAL 247,86 247,86 247,86
SALDO A PAGAR 0,00