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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DANUBIA DUARTE SILVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6067 Data de lançamento: 09/09/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 20 A 25/09/2015, PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITA SUAS COM TEMA: INTRODUÇÃO AO PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS, CFE. REQUISIÇÃO ADIANTAMENTO Nº60/2015. 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 20 A 25/09/2015, PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITA SUAS COM TEMA: INTRODUÇÃO AO PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS, CFE. REQUISIÇÃO ADIANTAMENTO Nº60/2015. 350,00
09/09/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 350,00
17/09/2015 Pagamento de Empenho 6067/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000009 350,00
06/10/2015 DESPESA REALIZADA A MENOR -143,80
06/10/2015 DESPESA REALIZADA A MENOR -143,80
06/10/2015 DESPESA REALIZADA A MENOR -143,80
TOTAL 206,20 206,20 206,20
SALDO A PAGAR 0,00