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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6086 Data de lançamento: 09/09/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 09/2015, DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SALA ANEXAO AO SALAO PAROQUAIL ONDE O MUNICIPIO MANTEM ALUGADA,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS BOX I E II, E CENTRO DO IDOSO. 1.049,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 09/2015, DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SALA ANEXAO AO SALAO PAROQUAIL ONDE O MUNICIPIO MANTEM ALUGADA,CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS BOX I E II, E CENTRO DO IDOSO. 1.049,77
09/09/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 1.049,77
01/10/2015 Pagamento de Empenho 6086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000024 1.049,77
TOTAL 1.049,77 1.049,77 1.049,77
SALDO A PAGAR 0,00