| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
| Número do empenho: | 6148 | Data de lançamento: | 16/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM FORMA DE AJUDA DE CUSTO AO 8º REMEC, QUANDO EM INSPEÇÃO DE SAUDE AOS JOVENS DO MUNICIPIO, NO DIA 16/09/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2922/2015. | 139,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM FORMA DE AJUDA DE CUSTO AO 8º REMEC, QUANDO EM INSPEÇÃO DE SAUDE AOS JOVENS DO MUNICIPIO, NO DIA 16/09/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2922/2015. | 139,60 | ||
| 16/09/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 139,60 | ||
| 24/09/2015 | Pagamento de Empenho 6148/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850111 | 139,60 | ||
| TOTAL | 139,60 | 139,60 | 139,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||