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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: RUDI EURICO BECKER & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6155 Data de lançamento: 16/09/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE FERRO PARA CAIXA D'AGUA NO GINASIO POLIESPORTIVO DA LOCALIDADE DE FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2928/2015. 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE FERRO PARA CAIXA D'AGUA NO GINASIO POLIESPORTIVO DA LOCALIDADE DE FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2928/2015. 900,00
21/09/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 900,00
24/09/2015 Pagamento de Empenho 6155/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003944 900,00
TOTAL 900,00 900,00 900,00
SALDO A PAGAR 0,00