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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6211 Data de lançamento: 17/09/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS ISX-0403, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2965/2015. 23,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS ISX-0403, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2965/2015. 23,00
28/09/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 23,00
01/10/2015 Pagamento de Empenho 6211/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002748 23,00
TOTAL 23,00 23,00 23,00
SALDO A PAGAR 0,00