| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARINES ZARICHTA |
| Número do empenho: | 6277 | Data de lançamento: | 18/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A CANOAS-RS, NOS DIAS 24 A 25/09/2015, PARA PARTICIPAR DO II CICLO DE SEMINÁRIOS PROMOVIDO PELA UNDIME, SENDO AS DESPESAS DA SERVIDORA MARINES ZARICTA E MOTORISTA LEDOVINO A. PACE, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº62/15. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2015 | EMPENHO PREVIO PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A CANOAS-RS, NOS DIAS 24 A 25/09/2015, PARA PARTICIPAR DO II CICLO DE SEMINÁRIOS PROMOVIDO PELA UNDIME, SENDO AS DESPESAS DA SERVIDORA MARINES ZARICTA E MOTORISTA LEDOVINO A. PACE, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº62/15. | 200,00 | ||
| 18/09/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA ELI Nº4320/64. | 200,00 | ||
| 24/09/2015 | Pagamento de Empenho 6277/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002733 | 200,00 | ||
| 28/09/2015 | despesa realizada a menor | -93,95 | ||
| 28/09/2015 | despesa realizada a menor | -93,95 | ||
| 28/09/2015 | despesa realizada a menor | -93,95 | ||
| TOTAL | 106,05 | 106,05 | 106,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||