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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MARINES ZARICHTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6277 Data de lançamento: 18/09/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A CANOAS-RS, NOS DIAS 24 A 25/09/2015, PARA PARTICIPAR DO II CICLO DE SEMINÁRIOS PROMOVIDO PELA UNDIME, SENDO AS DESPESAS DA SERVIDORA MARINES ZARICTA E MOTORISTA LEDOVINO A. PACE, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº62/15. 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2015 EMPENHO PREVIO PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A CANOAS-RS, NOS DIAS 24 A 25/09/2015, PARA PARTICIPAR DO II CICLO DE SEMINÁRIOS PROMOVIDO PELA UNDIME, SENDO AS DESPESAS DA SERVIDORA MARINES ZARICTA E MOTORISTA LEDOVINO A. PACE, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº62/15. 200,00
18/09/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA ELI Nº4320/64. 200,00
24/09/2015 Pagamento de Empenho 6277/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002733 200,00
28/09/2015 despesa realizada a menor -93,95
28/09/2015 despesa realizada a menor -93,95
28/09/2015 despesa realizada a menor -93,95
TOTAL 106,05 106,05 106,05
SALDO A PAGAR 0,00