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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES ETURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6297 Data de lançamento: 18/09/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: SERV CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS - SCFV

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O SCFV, ATE A CIDADE DE CHAPECO-SC, NO DIA 07/10/2015, PARA ASSISTIR O FILME O PEQUENO PRINCIPE COMO COMPLEMENTO AO TRABALHO REALIZADO PELAS TECNICAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3002/2015. 1.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O SCFV, ATE A CIDADE DE CHAPECO-SC, NO DIA 07/10/2015, PARA ASSISTIR O FILME O PEQUENO PRINCIPE COMO COMPLEMENTO AO TRABALHO REALIZADO PELAS TECNICAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3002/2015. 1.100,00
18/09/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 1.100,00
TOTAL 1.100,00 1.100,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.100,00