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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DANUBIA DUARTE SILVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6419 Data de lançamento: 21/09/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: SERV CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS - SCFV

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INGRESSO NO CINEMA PARA CRIANÇAS E TECNICAS DA SMAS(PREVISÃO 67 PARTICIPANTES), EM VIAGEM A CHAPECO-SC, NO DIA 07/10/2015, PARA ATIVIDADE COMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DO SCFV, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº64/2015. 603,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INGRESSO NO CINEMA PARA CRIANÇAS E TECNICAS DA SMAS(PREVISÃO 67 PARTICIPANTES), EM VIAGEM A CHAPECO-SC, NO DIA 07/10/2015, PARA ATIVIDADE COMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DO SCFV, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº64/2015. 603,00
21/09/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 603,00
01/10/2015 Pagamento de Empenho 6419/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850073 603,00
09/10/2015 despesa realizada a menor -324,00
09/10/2015 despesa realizada a menor -324,00
09/10/2015 despesa realizada a menor -324,00
TOTAL 279,00 279,00 279,00
SALDO A PAGAR 0,00