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Última atualização realizada em 29/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CESPRO - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6436 Data de lançamento: 22/09/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSOLIDAÇÃO DA LIGISLAÇÃO MUNICIPAL, DE MODO INFORMATIZADO, PARA UTILIZAÇÃO VIA INTERNET, NUM TOTAL ESTIMADO DE 2500 DIPLOMAS LEGAIS, JUNTO AO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO Nº151/15, E ORDEM DE COMPRA Nº3024/2015. 7.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSOLIDAÇÃO DA LIGISLAÇÃO MUNICIPAL, DE MODO INFORMATIZADO, PARA UTILIZAÇÃO VIA INTERNET, NUM TOTAL ESTIMADO DE 2500 DIPLOMAS LEGAIS, JUNTO AO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO Nº151/15, E ORDEM DE COMPRA Nº3024/2015. 7.500,00
26/10/2015 LIQUIDADO NESTA DATA 1.250,00
28/10/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6436/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004078 1.250,00
07/12/2015 liquidado nesta data 1.250,00
10/12/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6436/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004060 1.250,00
18/12/2015 LIQUIDADO NESTA DATA 1.250,00
22/12/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004135 PAGTO. REF. EMPENHO 6436/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 CESPRO - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 72913 1.250,00
29/01/2016 LIQUIDADO NESTA DATA. 1.250,00
04/02/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6436/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004218 1.250,00
23/02/2016 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 1.250,00
23/02/2016 LIQUIDADO NESTA DATA. 1.250,00
25/02/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6436/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004252 1.250,00
TOTAL 7.500,00 7.500,00 6.250,00
SALDO A PAGAR 1.250,00