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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MARINES ZARICHTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6529 Data de lançamento: 28/09/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PGTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A SANTA ROSA-RS, NOS DIAS 05 A 07/10/15, PARA PART. I SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENT. ESTUDO PACTO NACIONAL PELA ALFAB. NA IDADE CERTA. AS DESPESAS SAO DE MARINES ZARICHTA, CECILIA DOS SANTOS E LEDOVINO PACE, CFE. ADIANT. DE VIAGEM Nº66/2015. 290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2015 EMPENHO PREVIO PGTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A SANTA ROSA-RS, NOS DIAS 05 A 07/10/15, PARA PART. I SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENT. ESTUDO PACTO NACIONAL PELA ALFAB. NA IDADE CERTA. AS DESPESAS SAO DE MARINES ZARICHTA, CECILIA DOS SANTOS E LEDOVINO PACE, CFE. ADIANT. DE VIAGEM Nº66/2015. 290,00
28/09/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 290,00
01/10/2015 Pagamento de Empenho 6529/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002747 290,00
08/10/2015 despesa realizada a menor -191,20
08/10/2015 despesa realizada a menor -191,20
08/10/2015 despesa realizada a menor -191,20
TOTAL 98,80 98,80 98,80
SALDO A PAGAR 0,00