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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MARINES ZARICHTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6530 Data de lançamento: 28/09/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PGTO DESPESAS COM HOSPEDAGENS, VIAGEM A SANTA ROSA-RS, NOS DIAS 05 A 07/10/15, PARA PART. I SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENT. ESTUDO PACTO NACIONAL PELA ALFAB. NA IDADE CERTA. AS DESPESAS SAO DE MARINES ZARICHTA, CECILIA DOS SANTOS E LEDOVINO PACE, CFE. ADIANT. DE VIAGEM Nº66/2015. 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2015 EMPENHO PREVIO PGTO DESPESAS COM HOSPEDAGENS, VIAGEM A SANTA ROSA-RS, NOS DIAS 05 A 07/10/15, PARA PART. I SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENT. ESTUDO PACTO NACIONAL PELA ALFAB. NA IDADE CERTA. AS DESPESAS SAO DE MARINES ZARICHTA, CECILIA DOS SANTOS E LEDOVINO PACE, CFE. ADIANT. DE VIAGEM Nº66/2015. 260,00
28/09/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 260,00
01/10/2015 Pagamento de Empenho 6530/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002747 260,00
TOTAL 260,00 260,00 260,00
SALDO A PAGAR 0,00