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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: TRAMELA REFORMADORA DE ONIBUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6532 Data de lançamento: 28/09/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº5245/2015, CFE. MEMORANDO Nº 11/2015-SMECDT. 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2015 EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº5245/2015, CFE. MEMORANDO Nº 11/2015-SMECDT. 80,00
28/09/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 80,00
01/10/2015 Pagamento de Empenho 6532/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002748 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00