| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: TRAMELA REFORMADORA DE ONIBUS LTDA |
| Número do empenho: | 6532 | Data de lançamento: | 28/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº5245/2015, CFE. MEMORANDO Nº 11/2015-SMECDT. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2015 | EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº5245/2015, CFE. MEMORANDO Nº 11/2015-SMECDT. | 80,00 | ||
| 28/09/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 80,00 | ||
| 01/10/2015 | Pagamento de Empenho 6532/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002748 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||