| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PERETTI & PERETTI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6555 | Data de lançamento: | 28/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE LIVRO VADE MECUM 20ª EDIÇÃO, PARA AUXILIAR NO TRABALHO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3095/2015. | 163,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE LIVRO VADE MECUM 20ª EDIÇÃO, PARA AUXILIAR NO TRABALHO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3095/2015. | 163,00 | ||
| 05/10/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 163,00 | ||
| TOTAL | 163,00 | 163,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 163,00 | |||