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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6697 Data de lançamento: 01/10/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE REATOR EXTERNO VAPOR METÁLICO 400W, PARA GINASIO DA LOCALIDADE DE SALTINHO DO CAFE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3165/2015. 1.398,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE REATOR EXTERNO VAPOR METÁLICO 400W, PARA GINASIO DA LOCALIDADE DE SALTINHO DO CAFE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3165/2015. 1.398,18
20/10/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 1.398,18
TOTAL 1.398,18 1.398,18 0,00
SALDO A PAGAR 1.398,18