O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 24/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6738 Data de lançamento: 02/10/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 03/2015, CONTRATO Nº 27/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 3196/2015. 3.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2015 EMPENHO PREVIO PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 03/2015, CONTRATO Nº 27/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 3196/2015. 3.200,00
09/11/2015 LIQUIDADO NESTA DATA 982,48
12/11/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6738/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004096 982,48
07/12/2015 liquidado nesta data 1.050,72
10/12/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6738/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004060 1.050,72
23/12/2015 Liquidado nesta data 850,96
23/12/2015 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NAO SER REALIZADA EM SUA TOTALIDADE. -315,84
28/12/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6738/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004152 850,96
TOTAL 2.884,16 2.884,16 2.884,16
SALDO A PAGAR 0,00