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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6776 Data de lançamento: 06/10/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 03/2015, CONTRATO Nº27/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3223/2015. 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 03/2015, CONTRATO Nº27/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3223/2015. 3.000,00
09/11/2015 LIQUIDADO NESTA DATA 973,68
12/11/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6776/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004096 973,68
07/12/2015 liquidado nesta data 863,36
10/12/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6776/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004060 863,36
23/12/2015 Liquidado nesta data 896,72
23/12/2015 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NAO SER REALIZADA EM SUA TOTALIDADE. -266,24
28/12/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6776/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004152 896,72
TOTAL 2.733,76 2.733,76 2.733,76
SALDO A PAGAR 0,00