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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: PROPEL PAPELARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6798 Data de lançamento: 08/10/2015
Tipo de empenho: MOBILIARIO EM GERAL
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS COM MOLDURA PARA EMEF TIRADENTES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3252/2015. 608,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS COM MOLDURA PARA EMEF TIRADENTES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3252/2015. 608,70
20/10/2015 ANULAÇÃO TOTAL CFE. SOLICITAÇÃO PELA SMECDT ATRAVES DO MEMORANDO Nº 14/2015. -608,70
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00