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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6814 Data de lançamento: 09/10/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO FOCUS/FORD, DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3264/2015. 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO FOCUS/FORD, DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3264/2015. 20,00
09/10/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 20,00
22/12/2015 Pagamento de Empenho 6814/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851761 20,00
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00