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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI

Dados do Empenho
Número do empenho: 683 Data de lançamento: 13/02/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GUIA DE ART Nº 7844599, RFE. PROJETO DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA DE SAO ROQUE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº291/2015. 67,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GUIA DE ART Nº 7844599, RFE. PROJETO DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA DE SAO ROQUE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº291/2015. 67,68
13/02/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 67,68
26/02/2015 Pagamento de Empenho 683/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003518 67,68
TOTAL 67,68 67,68 67,68
SALDO A PAGAR 0,00