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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6846 Data de lançamento: 09/10/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO FENAES - PAIF
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 26 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES COM GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE PAIF, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº26/2015, CONTRATO Nº 101/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3280/2015. 1.735,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES COM GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE PAIF, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº26/2015, CONTRATO Nº 101/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3280/2015. 1.735,06
08/12/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 150,72
15/12/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6846/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850134 150,72
23/12/2015 ANULAÇÃO PARCIAL, POR DESPESA NAO SER REALIZADA EM SUA TOTALIDADE. -1.584,34
TOTAL 150,72 150,72 150,72
SALDO A PAGAR 0,00