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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SIRLEI TEREZINHA SZTYBURSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 691 Data de lançamento: 13/02/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS, EM VIAGEM A URUGUAIANA-RS, NOS DIAS 22 A 27/02/2015, NA OPORTUNIDADE ACOMPANHARÁ OS JOVENS QUE IRAO SE APRESENTAR AO EXERCITO BRASILEIRO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº06/2015. 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS, EM VIAGEM A URUGUAIANA-RS, NOS DIAS 22 A 27/02/2015, NA OPORTUNIDADE ACOMPANHARÁ OS JOVENS QUE IRAO SE APRESENTAR AO EXERCITO BRASILEIRO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº06/2015. 750,00
13/02/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 750,00
19/02/2015 Pagamento de Empenho 691/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003502 750,00
10/03/2015 despesa não realizada -750,00
10/03/2015 despesa não realizada -750,00
10/03/2015 despesa não realizada -750,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00