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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6911 Data de lançamento: 09/10/2015
Tipo de empenho: OUTROS BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 43 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PAPAIS NOEIS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS, EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº15/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3284/2015. 1.780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PAPAIS NOEIS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS, EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº15/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3284/2015. 1.780,00
26/10/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 660,00
28/10/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6911/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004078 660,00
25/11/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 420,00
03/12/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6911/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004055 420,00
23/12/2015 ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME E MAIL EM ANEXO. -700,00
TOTAL 1.080,00 1.080,00 1.080,00
SALDO A PAGAR 0,00