O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 28/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MARINES ZARICHTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6913 Data de lançamento: 13/10/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PGTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA ROSA-RS, NOS DIAS 21 A 23/10/2015, PARA PARTICIPAR DE II SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENT. DE EST. DO PACTO NAC. PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, INCLUSA DESPESAS DO MOTORISTA, CFE. REQUISIÇÃO DE VIAGEM Nº70/2015. 290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2015 EMPENHO PREVIO PARA PGTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA ROSA-RS, NOS DIAS 21 A 23/10/2015, PARA PARTICIPAR DE II SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENT. DE EST. DO PACTO NAC. PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, INCLUSA DESPESAS DO MOTORISTA, CFE. REQUISIÇÃO DE VIAGEM Nº70/2015. 290,00
13/10/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 290,00
15/10/2015 Pagamento de Empenho 6913/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002761 290,00
26/10/2015 despesa realizada a menor -169,25
26/10/2015 despesa realizada a menor -169,25
26/10/2015 despesa realizada a menor -169,25
TOTAL 120,75 120,75 120,75
SALDO A PAGAR 0,00