O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MARINES ZARICHTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6915 Data de lançamento: 13/10/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SANTA ROSA-RS, NOS DIAS 21 A 23/10/2015, PARA PARTICIPAR DE II SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENT. DE EST. DO PACTO NAC. PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, INCLUSA DESPESAS DO MOTORISTA, CFE. REQUISIÇÃO DE VIAGEM Nº70/2015. 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2015 EMPENHO PREVIO PARA PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SANTA ROSA-RS, NOS DIAS 21 A 23/10/2015, PARA PARTICIPAR DE II SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENT. DE EST. DO PACTO NAC. PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, INCLUSA DESPESAS DO MOTORISTA, CFE. REQUISIÇÃO DE VIAGEM Nº70/2015. 150,00
13/10/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 150,00
15/10/2015 Pagamento de Empenho 6915/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002761 150,00
26/10/2015 despesa não realizada -150,00
26/10/2015 despesa não realizada -150,00
26/10/2015 despesa não realizada -150,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00