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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6917 Data de lançamento: 13/10/2015
Tipo de empenho: EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa: 4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENS. HIDRAUL E ELET.
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 45 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE BOMBA DE AGUA 6", SUBMERSA, TRI 220/380 VOLTS, 20 ESTAGIOS, 27,5 HP, DEVIDAMENTE INSTALADA, PARA SUBSTITUIÇÃO DA JA EXISTENTE NO LAGO DA BARRAGEM FOZ DO CHAPECO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº45/2015, CONTRATO Nº 159/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3287/2015. 12.050,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE BOMBA DE AGUA 6", SUBMERSA, TRI 220/380 VOLTS, 20 ESTAGIOS, 27,5 HP, DEVIDAMENTE INSTALADA, PARA SUBSTITUIÇÃO DA JA EXISTENTE NO LAGO DA BARRAGEM FOZ DO CHAPECO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº45/2015, CONTRATO Nº 159/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3287/2015. 12.050,00
12/11/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 12.050,00
19/11/2015 Pagamento de Empenho 6917/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004024 12.050,00
TOTAL 12.050,00 12.050,00 12.050,00
SALDO A PAGAR 0,00