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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ASSOCIACAO CONSUM.AGUA POTAVEL FARINHAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 692 Data de lançamento: 13/02/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 02/2015, DAS DEPENDENCIAS DA ESF DE FARINHAS. 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 02/2015, DAS DEPENDENCIAS DA ESF DE FARINHAS. 24,00
13/02/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 24,00
07/05/2015 Pagamento de Empenho 692/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002608 24,00
TOTAL 24,00 24,00 24,00
SALDO A PAGAR 0,00