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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6947 Data de lançamento: 14/10/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COZINHA, A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3313/2015. 496,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COZINHA, A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3313/2015. 496,70
22/12/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 496,70
28/12/2015 Pagamento de Empenho 6947/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004158 496,70
TOTAL 496,70 496,70 496,70
SALDO A PAGAR 0,00