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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EMERSON CARLOS DOS SANTOS 03717176986

Dados do Empenho
Número do empenho: 7008 Data de lançamento: 15/10/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO PARA SHOW MUSICAL, DA DUPLA EMERSON E DANIEL, PARA O DIA 04/12/2015, COM DURAÇÃO MINIMA DE 02 HORAS DE APRESENTAÇÃO, RFE. NATAL/2015, CFE. CONTRATO Nº 155/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 3338/2015. 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO PARA SHOW MUSICAL, DA DUPLA EMERSON E DANIEL, PARA O DIA 04/12/2015, COM DURAÇÃO MINIMA DE 02 HORAS DE APRESENTAÇÃO, RFE. NATAL/2015, CFE. CONTRATO Nº 155/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 3338/2015. 3.000,00
18/12/2015 LIQUIDADO NESTA DATA 3.000,00
22/12/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004135 PAGTO. REF. EMPENHO 7008/2015 EMERSON CARLOS DOS SANTOS 03717176986 - 72967 3.000,00
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00