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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CARLOS ANDRE PAGOTTO 03802210980

Dados do Empenho
Número do empenho: 7009 Data de lançamento: 15/10/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO PARA SHOW ARTÍSTICO MUSICAL, DA DUPLA ANDRE E CRISTIANO, NO DIA 23/12/2015, COM DURAÇÃO MINIMA DE 2HS DE APRESENTAÇÃO, RFE. NATAL/2015, CFE. CONTRATO Nº 154/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3339/2015. 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO PARA SHOW ARTÍSTICO MUSICAL, DA DUPLA ANDRE E CRISTIANO, NO DIA 23/12/2015, COM DURAÇÃO MINIMA DE 2HS DE APRESENTAÇÃO, RFE. NATAL/2015, CFE. CONTRATO Nº 154/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3339/2015. 3.000,00
23/12/2015 Liquidado nesta data 3.000,00
28/12/2015 Pagamento de Empenho 7009/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004152 3.000,00
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00