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Última atualização realizada em 28/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: INELBE TEREZINHA CENCI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7018 Data de lançamento: 16/10/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM AO AUDITOR FISCAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUANDO EM FORMAÇÃO PARA COMERCIO E COMUNIDADE EM GERAL SOBRE TRABALHO INFANTIL, NO DIA 28/10/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3346/2015. 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM AO AUDITOR FISCAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUANDO EM FORMAÇÃO PARA COMERCIO E COMUNIDADE EM GERAL SOBRE TRABALHO INFANTIL, NO DIA 28/10/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3346/2015. 80,00
16/10/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 80,00
29/12/2015 Pagamento de Empenho 7018/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000133 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00