| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE |
| Número do empenho: | 7118 | Data de lançamento: | 21/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 26/10/2015, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 74/2015. | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 26/10/2015, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 74/2015. | 160,00 | ||
| 21/10/2015 | LIQUIDADO NOSTERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 160,00 | ||
| 26/10/2015 | Pagamento de Empenho 7118/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002814 | 160,00 | ||
| 29/10/2015 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -10,00 | ||
| 29/10/2015 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -10,00 | ||
| 29/10/2015 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -10,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||