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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE

Dados do Empenho
Número do empenho: 7118 Data de lançamento: 21/10/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 26/10/2015, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 74/2015. 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 26/10/2015, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 74/2015. 160,00
21/10/2015 LIQUIDADO NOSTERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 160,00
26/10/2015 Pagamento de Empenho 7118/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002814 160,00
29/10/2015 DESPESA REALIZADA A MENOR -10,00
29/10/2015 DESPESA REALIZADA A MENOR -10,00
29/10/2015 DESPESA REALIZADA A MENOR -10,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00