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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: BRUNA FERNANDA LOPES NOVISKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 731 Data de lançamento: 13/02/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO)POR ESTUDANTES, MÊS JANEIRO/2015, CONF.ORDEM DE COMPRA Nº 295/2015. 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO)POR ESTUDANTES, MÊS JANEIRO/2015, CONF.ORDEM DE COMPRA Nº 295/2015. 480,00
13/02/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 480,00
26/02/2015 Pagamento de Empenho 731/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002497 480,00
TOTAL 480,00 480,00 480,00
SALDO A PAGAR 0,00