| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VALCENIR DUTRA |
| Número do empenho: | 7316 | Data de lançamento: | 26/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CUIDADOR PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS EM MEDIDA PROTETIVA, O MESMO SER ENCAMINHADO PARA ACOLHIMENTO, POREM AINDA NAO FOI CONSEGUIDO INSTITUIÇÃO, O SERVIÇO CONTRATADO REFERE-SE A NOITE DO DIA 26/10/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3463/2015. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CUIDADOR PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS EM MEDIDA PROTETIVA, O MESMO SER ENCAMINHADO PARA ACOLHIMENTO, POREM AINDA NAO FOI CONSEGUIDO INSTITUIÇÃO, O SERVIÇO CONTRATADO REFERE-SE A NOITE DO DIA 26/10/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3463/2015. | 50,00 | ||
| 26/10/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 50,00 | ||
| 29/12/2015 | Pagamento de Empenho 7316/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000133 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||