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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VALCENIR DUTRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7316 Data de lançamento: 26/10/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CUIDADOR PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS EM MEDIDA PROTETIVA, O MESMO SER ENCAMINHADO PARA ACOLHIMENTO, POREM AINDA NAO FOI CONSEGUIDO INSTITUIÇÃO, O SERVIÇO CONTRATADO REFERE-SE A NOITE DO DIA 26/10/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3463/2015. 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CUIDADOR PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS EM MEDIDA PROTETIVA, O MESMO SER ENCAMINHADO PARA ACOLHIMENTO, POREM AINDA NAO FOI CONSEGUIDO INSTITUIÇÃO, O SERVIÇO CONTRATADO REFERE-SE A NOITE DO DIA 26/10/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3463/2015. 50,00
26/10/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 50,00
29/12/2015 Pagamento de Empenho 7316/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000133 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00