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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7383 Data de lançamento: 28/10/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 36 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II-32, PARA BENEFICIARIOS DO PROG. DE INCENTIVO A CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS (VANETE DOS S. RIBEIRO, ADRIANA F. MEMLAK E ALBERTO L. SAROLI, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº36/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº03/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3484/2015. 472,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II-32, PARA BENEFICIARIOS DO PROG. DE INCENTIVO A CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS (VANETE DOS S. RIBEIRO, ADRIANA F. MEMLAK E ALBERTO L. SAROLI, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº36/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº03/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3484/2015. 472,00
28/10/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 472,00
15/12/2015 Pagamento de Empenho 7383/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004114 472,00
TOTAL 472,00 472,00 472,00
SALDO A PAGAR 0,00