| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VALDEMAR LUIZ PERIM |
| Número do empenho: | 7422 | Data de lançamento: | 28/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, QUE FARA REALIZAR NO DIA 29/10/2015, PARA LEVAR SERVIDORA SIRLEI T. SZTYBURSKI, PARA REUNIAO. | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 28/10/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, QUE FARA REALIZAR NO DIA 29/10/2015, PARA LEVAR SERVIDORA SIRLEI T. SZTYBURSKI, PARA REUNIAO. | 15,00 | ||
| 28/10/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 15,00 | |||