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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7429 Data de lançamento: 29/10/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO DOBLO PLACAS IVO-5265, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3494/2015. 80,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO DOBLO PLACAS IVO-5265, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3494/2015. 80,30
29/10/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 80,30
30/10/2015 anulação parcial por a despesa ser realizada a menor. -0,30
30/10/2015 anulação parcial por a despesa ser realizada a menor. -0,30
26/11/2015 Pagamento de Empenho 7429/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002806 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00