| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI |
| Número do empenho: | 7433 | Data de lançamento: | 29/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD/CARGO PLACAS IWI-8211, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3498/2015. | 246,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD/CARGO PLACAS IWI-8211, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3498/2015. | 246,00 | ||
| 18/11/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 246,00 | ||
| 19/11/2015 | Pagamento de Empenho 7433/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004024 | 246,00 | ||
| TOTAL | 246,00 | 246,00 | 246,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||