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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CECILIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7439 Data de lançamento: 29/10/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PGTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM SANTA ROSA-RS, NOS DIAS 11 A 13/11/2015, PARTICIPAR DE III SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENT. PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, DESPESAS INCLUSAS DO MOTORISTAS, CFE. REQ.DE ADIANT.VIAGEM Nº79/2015. 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2015 EMPENHO PREVIO PGTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM SANTA ROSA-RS, NOS DIAS 11 A 13/11/2015, PARTICIPAR DE III SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENT. PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, DESPESAS INCLUSAS DO MOTORISTAS, CFE. REQ.DE ADIANT.VIAGEM Nº79/2015. 300,00
29/10/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 300,00
05/11/2015 Pagamento de Empenho 7439/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002788 300,00
17/11/2015 DESPESA REALIZADA A MENOR -40,00
17/11/2015 DESPESA REALIZADA A MENOR -40,00
17/11/2015 DESPESA REALIZADA A MENOR -40,00
TOTAL 260,00 260,00 260,00
SALDO A PAGAR 0,00