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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EDILIA CATARINA RAIMONDI ZANATTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7445 Data de lançamento: 29/10/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 11 A 14/11/2015, PARA PARTICIPAR DE FORUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº80/2015. 305,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 11 A 14/11/2015, PARA PARTICIPAR DE FORUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº80/2015. 305,00
29/10/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 305,00
05/11/2015 Pagamento de Empenho 7445/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002789 305,00
17/11/2015 DESPESA REALIZADA A MENOR -77,00
17/11/2015 DESPESA REALIZADA A MENOR -77,00
17/11/2015 DESPESA REALIZADA A MENOR -77,00
TOTAL 228,00 228,00 228,00
SALDO A PAGAR 0,00