| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 7446 | Data de lançamento: | 29/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE CARVÃO ATIVADO PARA SERVIDORES DESIGNADOS A TRABALHAR NO BRITADOR MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3501/2015. | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE CARVÃO ATIVADO PARA SERVIDORES DESIGNADOS A TRABALHAR NO BRITADOR MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3501/2015. | 170,00 | ||
| 21/12/2015 | ANULÇÃO TOTAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO, CONFORME MEMORANDO 068/2015 EM ANEXO. | -170,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||