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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: L.A SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 745 Data de lançamento: 13/02/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ELEBORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DE SPDA - SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, NA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA LOCALIDADE DE SAO ROQUE, CE. ORDEM DE COMPRA Nº305/2015. 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ELEBORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DE SPDA - SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, NA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA LOCALIDADE DE SAO ROQUE, CE. ORDEM DE COMPRA Nº305/2015. 400,00
13/02/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 400,00
05/03/2015 Pagamento de Empenho 745/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003539 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS 05/03/2015 16,00 Lançada
TOTAL   16,00