| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| Número do empenho: | 7570 | Data de lançamento: | 04/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1559/2009 E ALTERAÇÕES, CONVÊNIO 001/2009 E SEUS ADITIVOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3592/2015, RFE MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 133.578,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2015 | EMPENHO PREVIO PARA REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1559/2009 E ALTERAÇÕES, CONVÊNIO 001/2009 E SEUS ADITIVOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3592/2015, RFE MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 133.578,04 | ||
| 04/11/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 133.578,04 | ||
| 12/11/2015 | Pagamento de Empenho 7570/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002826 | 133.578,04 | ||
| 10/12/2015 | despesa realizada a menor | -224,38 | ||
| 10/12/2015 | despesa realizada a menor | -224,38 | ||
| 10/12/2015 | despesa realizada a menor | -224,38 | ||
| TOTAL | 133.353,66 | 133.353,66 | 133.353,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||