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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DOUGLAS ANDRÉ PERIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7625 Data de lançamento: 06/11/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SEBERI-RS, NOS DIAS 09 E 10/11/2015, DOS SERVIDORES DOUGLAS A. PERIM, MARCEL BENITES E IEDA VANIN, PARA PARTICIPAREM DE CURSO PREPARATÓRIO AO CGRPPS E CPA10. 115,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SEBERI-RS, NOS DIAS 09 E 10/11/2015, DOS SERVIDORES DOUGLAS A. PERIM, MARCEL BENITES E IEDA VANIN, PARA PARTICIPAREM DE CURSO PREPARATÓRIO AO CGRPPS E CPA10. 115,00
06/11/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 115,00
19/11/2015 Pagamento de Empenho 7625/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004022 115,00
TOTAL 115,00 115,00 115,00
SALDO A PAGAR 0,00