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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE

Dados do Empenho
Número do empenho: 7672 Data de lançamento: 09/11/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR NO DIA 15/11/2015, A SERVIÇO DA SMECDT, COM TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ESTAVAM EM VIAGEM DE ESTUDO NA FRANÇA. 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR NO DIA 15/11/2015, A SERVIÇO DA SMECDT, COM TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ESTAVAM EM VIAGEM DE ESTUDO NA FRANÇA. 150,00
09/11/2015 LIQUIDADO OS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 150,00
TOTAL 150,00 150,00 0,00
SALDO A PAGAR 150,00