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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: METALURGICA MORESCO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7679 Data de lançamento: 09/11/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DA SALA ONDE SAO REALIZADAS OFICINAS DE ARTES COM PROFESSORES MUNICIPAIS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3656/2015. 63,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DA SALA ONDE SAO REALIZADAS OFICINAS DE ARTES COM PROFESSORES MUNICIPAIS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3656/2015. 63,00
09/11/2015 LIQUIDADO OS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 63,00
26/11/2015 Pagamento de Empenho 7679/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002808 63,00
TOTAL 63,00 63,00 63,00
SALDO A PAGAR 0,00